Orden de Compra. Nº3878-252-SE18 "art. dia del bombrero"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-252-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-07-2018
Nombre de la Orden de Compra art. dia del bombrero
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-59-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 15573,35
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-07-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Razón Social COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.037.847-k
Sucursal ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111804
Papeles de dibujo5Unidad5 CROQUERAS MEDIANAS TAMAÑO CARTA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.505 $ 15.505
44121707
Lápices de colores5Kit5 MARCADORES INSTANTANEOS DE 12 COLORES  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.460
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices5Unidad no definida5 JUEGOS DE LAPICES DE MADERA DE 12 COLORES  $ 1.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.825 $ 9.825
52152103
Jarras de café o té domésticas5Unidad5 THERMO CHICO  $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.175 $ 46.175
Total Neto $ 81.965
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.573
TOTAL OC $ 97.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.