Orden de Compra. Nº3878-26-SE26 "MATERIALES REPARACIONES ESCUELA ESPOLON"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-26-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA ESPOLON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 17627,06
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial y ferretería laguna espejo
Razón Social COMERCIAL LAGUNA ESPEJO SPA
R.U.T. 78.176.795-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial y ferretería laguna espejo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161502
Tornillos de anclaje2CajaCAJA TORNILLOS 2"  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
30141507
Aislamiento de tabla rígida2UnidadPLANCHA INTERNIT 8MM  $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.614 $ 33.614
13101717
Poliéster uretano (AU)4UnidadCINTA TAPA GOTERAS  $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336
23171504
Sopletes1UnidadKIT SOPLETE + RECARGA  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
Total Neto $ 92.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.627
TOTAL OC $ 110.401


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.