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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3878-316-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Alimentación Juegos Rurales SEP Escuela El Límite |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3896-5-L119 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
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R.U.T. |
69.231.200-7 |
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Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
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Comuna |
Futaleufú
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Impuesto |
37441,1764684282 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
13-11-2019 |
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Proveedor |
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.037.847-k |
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Sucursal |
ANDREA PINILLA LLANOS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | Papel Higiénico | |
$ 252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.521
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Unidad | Toalla de Papel | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.180
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$ 12.185
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50131606
| Huevos frescos | 30 | Unidad | Huevos | |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.780
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$ 3.782
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50202310
| Agua mineral | 100 | Unidad | Agua Mineral Sin gas de 500 cc | |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.017
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50202306
| Refrescos | 65 | Unidad | Bebidas de 3 Litros Surtidas | |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 136.565
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$ 136.555
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Total Neto
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$ 197.059
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 37.441
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$ 234.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.