|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3878-527-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3878-11-LE17 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3878-11-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Daem |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
1108067,27 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-01-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz |
|
Razón Social |
JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE
|
|
R.U.T. |
7.823.683-3 |
|
Sucursal |
Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102302
| Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción | 1 | Unidad | Se necesita Reparacion, Mantencion de Caldera y de la red de calefacción de la escuela Rio Azul. | Oferta N 1 |
$ 5.831.933,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.831.933
|
$ 5.831.933
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.831.933
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.108.067
|
|
$ 6.940.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.