|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3878-64-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE DE CARGA JUEGOS INFANTILES ESCUELAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3897-6-L123 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Daem |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
|
|
R.U.T. |
69.231.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
|
Comuna |
Futaleufú
|
|
Impuesto |
133000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Balmaceda Esq. Gabriela Mistral |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
31-05-2023 |
|
|
|
Proveedor |
PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO |
|
Razón Social |
PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO
|
|
R.U.T. |
3.824.035-8 |
|
Estado de habilidad
|
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PEDRO WALTER PINILLA NAVARRO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en cam | 1 | Unidad no definida | transporte de 11 juegos infantiles
Puerto Montt - Futaleufú | |
$ 700.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 700.000
|
$ 700.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 700.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 133.000
|
|
$ 833.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.