Orden de Compra. Nº3878-662-SE18 "materiales ferreteria daem"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-662-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra materiales ferreteria daem
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3897-60-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 15024,3697456
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Razón Social JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
R.U.T. 13.890.013-4
Sucursal JAIME GUSTAVO IBANEZ RETAMAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura3kilogramo kg soldadura $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.858 $ 12.857
23153138
Cabezales de corte o desbastado10Unidad discos de corte $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
23153138
Cabezales de corte o desbastado2Unidad discos de desgaste $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.025
31211910
Mitones1Par guantes de soldar $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
30111601
Cemento10Bolsa bolsas de cemento $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
23171528
Pantallas o cortinas para soldar1Unidad pechera de soldar $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
Total Neto $ 79.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.024
TOTAL OC $ 94.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.