Orden de Compra. Nº3878-75-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3878-55-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3878-75-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3878-55-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FUTALEUFU
R.U.T. 69.231.200-7
Dirección de Facturación Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
Comuna Futaleufú
Impuesto 19287,47
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Esq. Gabriela Mistral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERYVAL
Razón Social WALTER ARNALDO PINILLA LLANOS
R.U.T. 8.686.436-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERYVAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico3Unidadpaquete papel higienico  $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480 $ 12.480
53131603
Máquinas de afeitar3Unidadprestobarba  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
53131608
Jabones9Unidadjabon de cara  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.397 $ 17.397
53131628
Shampoo6Unidadacondicionador  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
53131628
Shampoo6Unidadshampoo  $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.118 $ 20.118
53131615
Productos de higiene femenina4Unidadtoalla higiénica  $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.180 $ 5.180
42152406
Pastas abrasivas dentales6Unidadpasta dental  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
Total Neto $ 101.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.287
TOTAL OC $ 120.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.