Orden de Compra. Nº3879-100-SE23 "MANTENIMIENTO ESCUELA EL PAL PAL DE SANTA CLARA OP002942 (0105)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-100-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA EL PAL PAL DE SANTA CLARA OP002942 (0105)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 171171
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162313
Kits de montaje12Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 40X40  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000
31162313
Kits de montaje15Unidad no definidaDISCO CORTE 4 1/2  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaKILOS DE ELECTRODOS SOLDADURA  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
31162313
Kits de montaje10Unidad no definidaSACOS CEMENTO ESPECIAL  $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMETRO CUBICO DE ARENA GRUESA  $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900
31162313
Kits de montaje1Unidad no definidaMETRO CUBICO DE GRAVILLA  $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
31162313
Kits de montaje5Unidad no definidaMALLA ACMA 185X5MTS GALVANIZADA  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
Total Neto $ 900.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.171
TOTAL OC $ 1.072.071


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.