Orden de Compra. Nº3879-1012-SE17 "MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2016 LICEO POLIVALENTE ADULTOS DE ITATA OP28378(874)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1012-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2017
Nombre de la Orden de Compra MOVAMONOS POR LA EDUCACION PUBLICA 2016 LICEO POLIVALENTE ADULTOS DE ITATA OP28378(874)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-10-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 349749,76332
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaSIERRA BANCO MOSAY 30 HP2.250 WATT10"  $ 1.211.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.765 $ 1.211.765
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaMARTILLO CROSSAMAN M/FIBRA 16 OZ  $ 7.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.820 $ 113.824
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaFORMON CROSSAMAN SET 4 PIEZAS 1/2, 5/8, 3/4,1"  $ 17.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.446 $ 52.447
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaOVEROL PILOTO AZUL TALLA M  $ 5.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.355 $ 29.353
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaOVEROL PILOTO TALLA L  $ 5.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.355 $ 29.353
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSIERRA KRALLE 10*40 DTS  $ 43.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.824 $ 86.824
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaDILUYENTE DUCO LTS  $ 1.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.484 $ 7.482
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaATORNILLADOR CROSSAMAN SET 6 PIEZAS  $ 13.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.646 $ 41.647
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSARGENTO TRUPER 1,80MT  $ 28.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.236 $ 56.235
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTINETAS LATEX MASTER  $ 46.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.942 $ 92.941
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLATEX MASTER LITRO AMARILLO  $ 5.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.094 $ 10.094
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHA HELA 2 1/2"  $ 2.576,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.152 $ 5.153
30221005
Centro comercial14Unidad no definidaLENTE WVRT TRANSPARENTE  $ 1.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.542 $ 24.541
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaSIERRA KRALLE 10*24 DTS  $ 39.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.882 $ 39.882
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaSARGENTO TRUPER 0,90MT  $ 21.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.529 $ 21.529
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHA HELA 4"  $ 4.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.341 $ 4.341
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaRODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18CM  $ 4.459,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.377 $ 13.376
Total Neto $ 1.840.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 349.750
TOTAL OC $ 2.190.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.