Orden de Compra. Nº
3879-1071-SE14
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INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ACCION ATENDIENDO LA DIVERSIDAD EN CONVIVENCIA ESCOLAR. OP23880
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1071-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ACCION ATENDIENDO LA DIVERSIDAD EN CONVIVENCIA ESCOLAR. OP23880
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
23267,015326
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
JULOS 1 LITRO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.500
$ 9.504
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 170,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.395
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
ENDULZANTE STEVIA
$ 4.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
30222703
Mercancías de almacén
25
Unidad no definida
COLACION N°1 SERRANITA YOGURT CEREAL
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.250
$ 16.250
30222703
Mercancías de almacén
25
Unidad no definida
COLACION N°2 SANDWICH JUGO YOGURT
$ 1.295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.375
$ 32.375
30222703
Mercancías de almacén
6
Unidad no definida
KILOS AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.480
$ 3.480
30222703
Mercancías de almacén
4
Unidad no definida
NESCAFE
$ 4.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.560
$ 18.561
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LITROS
$ 1.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.850
$ 16.849
30222703
Mercancías de almacén
20
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
Total Neto
$ 122.458
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.267
TOTAL OC
$ 145.725
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.