Orden de Compra. Nº3879-1071-SE14 "INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ACCION ATENDIENDO LA DIVERSIDAD EN CONVIVENCIA ESCOLAR. OP23880"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1071-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ACCION ATENDIENDO LA DIVERSIDAD EN CONVIVENCIA ESCOLAR. OP23880
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 23267,015326
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaJULOS 1 LITRO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.504
30222703
Mercancías de almacén20Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30222703
Mercancías de almacén20Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.395
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaENDULZANTE STEVIA  $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
30222703
Mercancías de almacén25Unidad no definidaCOLACION N°1 SERRANITA YOGURT CEREAL  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
30222703
Mercancías de almacén25Unidad no definidaCOLACION N°2 SANDWICH JUGO YOGURT  $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.375 $ 32.375
30222703
Mercancías de almacén6Unidad no definidaKILOS AZUCAR  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaNESCAFE  $ 4.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.560 $ 18.561
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaBEBIDAS DE 3 LITROS  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.850 $ 16.849
30222703
Mercancías de almacén20Unidad no definidaGALLETAS TRITON  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
Total Neto $ 122.458
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.267
TOTAL OC $ 145.725


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.