Orden de Compra. Nº3879-1080-SE23 "REVINCULACION EDUCATIVA, FDOS SEP TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES (HOGAR-ESTABLECIMIENTO / ESTABLECIMIENTO-HOGAR) OP0004499 (1358)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1080-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2023
Nombre de la Orden de Compra REVINCULACION EDUCATIVA, FDOS SEP TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES (HOGAR-ESTABLECIMIENTO / ESTABLECIMIENTO-HOGAR) OP0004499 (1358)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 95923178
Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.592.317-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 95923178
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definidaRECORRIDO 4: EL CONDOR, LAS CARMELITAS HASTA ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA, LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA   $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.000 $ 1.113.000
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definida RECORRIDO 17: LAS MARIPOSAS, POZO DE ORO, MILAHUE HASTA LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI   $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000
Total Neto $ 2.289.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.289.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.