Orden de Compra. Nº3879-109-AG24 "FAEP 2023 OP05243 (0130) MANTENCION VEHICULOS DAEMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-127-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-109-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2023 OP05243 (0130) MANTENCION VEHICULOS DAEMOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3879-127-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206022 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 131379,68
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS Y SERVITECA BULNES
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS BULNES LIMITADA
R.U.T. 76.080.605-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS Y SERVITECA BULNES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra2UnidadAMPOLLETAS TIPO FUSIBLE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadWD40 CHICO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadSILICONA ROJA  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadLIMPIA CONTACTO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra2UnidadNEUMATICOS 205/75R16C  $ 84.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.732 $ 169.732
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra2UnidadNEUMATICOS 215/70R15C  $ 107.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.110 $ 215.110
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadCAMBIO DE ACEITE 10W 40 MOBIL ESP1 CON FILTRO  $ 144.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.529 $ 144.529
25191513
Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra1UnidadBATERIA 110 AMPERES SMF60044  $ 151.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.176 $ 151.176
Total Neto $ 691.472
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 131.380
TOTAL OC $ 822.852


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.789.634-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.080.605-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.