Orden de Compra. Nº3879-1091-SE18 "SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD OP 29472 (0904)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1091-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2018
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIÓN PARTICIPACIÓN EN COMUNIDAD OP 29472 (0904)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT. 0904 del sistema 2201001.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 26182
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén40Unidad no definidaPAN DE HALLULLA  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30222703
Mercancías de almacén11Unidad no definidaJAMÓN SANDWICH   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaJUGOS NECTAR 2 1/2 LT  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
30222703
Mercancías de almacén100Unidad no definidaVASOS DESECHABLES PLÁSTICOS  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaAZUCAR KG  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaCAFÉ EN TARRO NESCAFÉ  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 137.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.182
TOTAL OC $ 163.982


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.