Orden de Compra. Nº3879-1177-SE16 "SEP ESCUELA G-318 LOS TILOS. DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION LOS TILOS 2.0. OP29815(753)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1177-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA G-318 LOS TILOS. DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION LOS TILOS 2.0. OP29815(753)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 16234,74
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHAS AGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSACOS CEMENTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBARRAS DE CONSTRUCCION DE 10MM  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
30221005
Centro comercial100Unidad no definidaLADRILLOS PRINCESA 1/2 MTS ARENA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTAPAS DE 1/4  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTARROS PIONTURA AMARILLA OLEO  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHAS GRUESAS 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHAS FINAS 2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial1Unidad no definida1/2 METRO ARENA  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
Total Neto $ 85.446
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.235
TOTAL OC $ 101.681


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.