Orden de Compra. Nº3879-1180-SE16 "SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS OP27469(751)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1180-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS OP27469(751)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 67030,48
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaGALONES OLEO SINTETICO OCRE  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.625 $ 304.625
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaRODILLOS DE 18 CM CHIPORRO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.610
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaBROCHAS DE 3"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
30221005
Centro comercial25Unidad no definidaLITROS AGUA RAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.525 $ 31.525
Total Neto $ 352.792
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.030
TOTAL OC $ 419.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.