Orden de Compra. Nº
3879-1183-SE15
"
SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION AADQUISICION, MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP 26339
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1183-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION AADQUISICION, MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP 26339
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
21781,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VINIT MEDIANO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIO DE 79X49,5 CMS
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
30221005
Centro comercial
18
Unidad no definida
LISTONES DE 2X1
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
chapa escarabely
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.588
$ 20.588
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
CODOS DE 50 EN PVC
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
METROS PVC DE 50
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIO 59,5X49,5
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LIJA PARA FIERRO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 378
$ 378
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
HUNCHA PARA CORTAR FIERRO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
MANILLAS DE ESTANQUE
$ 1.211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.633
$ 3.633
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
TALADRO MAQUITA
$ 52.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.941
$ 52.941
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
FLAPER
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
KILOS DE SODA CAUSTICA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIO 82X57,5 CMS
$ 7.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 114.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.782
TOTAL OC
$ 136.422
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.