Orden de Compra. Nº3879-1183-SE15 "SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION AADQUISICION, MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP 26339"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1183-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION AADQUISICION, MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP 26339
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 21781,6
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVINIT MEDIANO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIO DE 79X49,5 CMS  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
30221005
Centro comercial18Unidad no definidaLISTONES DE 2X1  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.072 $ 9.072
30221005
Centro comercial1Unidad no definidachapa escarabely  $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.588 $ 20.588
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCODOS DE 50 EN PVC  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMETROS PVC DE 50  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIO 59,5X49,5  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLIJA PARA FIERRO  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaHUNCHA PARA CORTAR FIERRO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaMANILLAS DE ESTANQUE  $ 1.211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.633 $ 3.633
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTALADRO MAQUITA  $ 52.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaFLAPER  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaKILOS DE SODA CAUSTICA  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIO 82X57,5 CMS  $ 7.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 114.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.782
TOTAL OC $ 136.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.