Orden de Compra. Nº
3879-1198-SE16
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SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS. OP27488(774)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1198-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS. OP27488(774)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
6288,43
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
DISCO DE CORTE METAL DE 4"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LITRO DILUYENTE SISTETICO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCHA DE 2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
RODILLO ESPONJA DE 12 CM
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PLANCHA ZINC LISO 0.35MMX1.00X2.50
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LITROS PINTURA ESMALTE SINTETICO AMARILLO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.084
$ 10.084
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LITRO PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
FIERRO PLANO DE 12X3
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
REMACHE POP 4.OX10
$ 7,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 350
$ 350
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
KILO SOLDADURA 0.32 PUNTO VERDE
$ 6.613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.613
$ 6.613
Total Neto
$ 33.097
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.288
TOTAL OC
$ 39.385
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.