Orden de Compra. Nº3879-1198-SE16 "SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS. OP27488(774)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1198-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES. AREA GESTION DE RECURSOS. DIMENSION GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. ACCION COMPRA DE RECURSOS DIVERSOS. OP27488(774)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 6288,43
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL DE 4"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLITRO DILUYENTE SISTETICO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHA DE 2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaRODILLO ESPONJA DE 12 CM  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPLANCHA ZINC LISO 0.35MMX1.00X2.50  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLITROS PINTURA ESMALTE SINTETICO AMARILLO  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLITRO PINTURA ESMALTE SINTETICO ROJO  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaFIERRO PLANO DE 12X3  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaREMACHE POP 4.OX10  $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaKILO SOLDADURA 0.32 PUNTO VERDE  $ 6.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.613 $ 6.613
Total Neto $ 33.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.288
TOTAL OC $ 39.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.