Orden de Compra. Nº3879-1201-SE14 "SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP23544"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1201-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-08-2014
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO. ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION. OP23544
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 19147,82
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTERMINAL HE 1/2  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCODO HE 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaCODOS 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.048
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTEA 1/2  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaTIRAS COBRE 1/2  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.638 $ 46.638
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMETRO PVC 40  $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446 $ 446
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaGAS BUTANO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaSIFONES LAVAMANOS  $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.388
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSILICONAS ALTA TEMPERATURA  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.068
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE PARA GAS  $ 3.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.865 $ 3.865
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCARRETE ESTAÑO  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806 $ 16.806
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE MONOMANDO  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTAPON PVC 20 HE  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
Total Neto $ 100.778
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.148
TOTAL OC $ 119.926


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.