Orden de Compra. Nº
3879-1220-SE15
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SEP ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA ACCION FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL OP. 26857
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1220-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA F-311 EVARISTA OGALDE ORTEGA ACCION FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL OP. 26857
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-9-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
80681,6
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
300
Unidad no definida
PACK DE COLACIONES: LECHE CON SABOR, BARRA DE CEREAL, YOGURTH
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
30222703
Mercancías de almacén
3
Unidad no definida
PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.140
$ 1.140
30222703
Mercancías de almacén
100
Unidad no definida
PLATOS DESECHABLES
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
TORTAS TRASNOCHADAS PARA 50 PERSONAS
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
200 PETIT BOUCHE VARIEDADES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
100 EMPANADAS COCTAIL QUESO-CAMARON
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
100 EMPANADAS COCTAIL QUESO-CHAMPIÑON
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
EMPANADAS COCTAIL QUESO ACEITUNAS
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
BEBIDAS DESECHABLES DE 2 LITROS
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
JUGOS 1 1/2 LITROS SOPROLE
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 424.640
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 80.682
TOTAL OC
$ 505.322
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.