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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-12471-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROY MEJORA AMPLIACION DAEM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Las Rosas N° S/N, Santa Clara |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Victor Bianchi Nº 415 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
298507,537 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Victor Bianchi Nº 415 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
agrocopihue |
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Razón Social |
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
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R.U.T. |
78.495.920-1 |
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Sucursal |
agrocopihue |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31162313
| Kits de accesorios | 110 | Unidad no definida | M2 PORCELANATO | M2 PORCELANATO |
$ 10.756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.183.160
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$ 1.183.193
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31162313
| Kits de accesorios | 50 | Unidad no definida | BOLSAS BEKRON | BOLSAS DE BEKRON |
$ 7.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 357.150
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$ 357.143
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31162313
| Kits de accesorios | 11 | Unidad no definida | FRAGUE | FRAGUE |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.316
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$ 8.319
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31162313
| Kits de accesorios | 30 | Unidad no definida | PALOS 2X2 | PALOS 2X2 |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.440
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$ 22.437
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Total Neto
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$ 1.571.092
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 298.508
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$ 1.869.600
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.