Orden de Compra. Nº3879-1249-SE19 "FAEP 2019 DAEM REPARACION OP 000448(1151) FURGON ESCOLAR (BSKY18)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1249-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2019 DAEM REPARACION OP 000448(1151) FURGON ESCOLAR (BSKY18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225
Comuna Bulnes
Impuesto 47196
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector samuel
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Sucursal hector samuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222004
Garaje de autobuses4Unidad no definidaACEITE R4 SHELL  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30222004
Garaje de autobuses4Unidad no definidaRECTIFICADO DE TAMBORES  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
30222004
Garaje de autobuses4Unidad no definidaEMBALATADO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaREPARACION ELECTRICA POR FALLAS  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaREGULACION DE FRENOS DE MANO  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaSERVICIO MANO DE OBRA  $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30222004
Garaje de autobuses2Unidad no definidaLIMPIA FRENOS  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaMATERIALES E INSUMOS  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30222004
Garaje de autobuses3Unidad no definidaAMPOLLETA H7 12 V  $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
30222004
Garaje de autobuses3Unidad no definidaLIQUIDO REFRIGERANTE  $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
30222004
Garaje de autobuses1Unidad no definidaREVISION DE NIVELES  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 248.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.196
TOTAL OC $ 295.596


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.