Orden de Compra. Nº3879-1256-SE11 "SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION: IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES OP :15895"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1256-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2011
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION: IMPLEMENTACION SALAS DE CLASES OP :15895
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 23593,527438
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMAQUINA FUMIGAR  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaCANDADOS CHICOS CON LLAVES   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.059
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaGALONES PINTURAS ROJO  $ 8.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.933 $ 24.933
30221005
Centro comercial200Unidad no definidaREMACHES PAP  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.723
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaENCHUFES MACHA  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.479
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCAJAS DE TUBO FLUORECENTE  $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPARES DE GUANTE ANTICORTES  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
Total Neto $ 124.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.594
TOTAL OC $ 147.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.