Orden de Compra. Nº3879-1275-SE13 "SEP ESCUELA G-306 CANTA RANA ACCION FORMACION E IDENTIDAD (CELEBRACIONES CON ESTUDIANTES, ASISTENTES DE LA EDUCACION , PROFESORES, APODERADOS) OP. 21324"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1275-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-10-2013
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA G-306 CANTA RANA ACCION FORMACION E IDENTIDAD (CELEBRACIONES CON ESTUDIANTES, ASISTENTES DE LA EDUCACION , PROFESORES, APODERADOS) OP. 21324
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 20081,1
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén6Unidad no definidaTORTA 20 PERSONAS  $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
30222703
Mercancías de almacén15Unidad no definidaBEBIDAS DE LITRO  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.250 $ 14.250
30222703
Mercancías de almacén15Unidad no definidaJUGOS DE LITRO  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
30222703
Mercancías de almacén5Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
30222703
Mercancías de almacén3Unidad no definidaCAFE NESCAFE  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaAZUCAR KILO  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaTE CLUB ETIQUETA VERDE  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960
Total Neto $ 105.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.081
TOTAL OC $ 125.771


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.