Orden de Compra. Nº3879-131-AG22 "SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP002321 (0130) ARTICULOS DESINFECCION DESPACHAR A ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA UBICADA EN CALLE ARTURO PART Nº259 CIUDAD DE BULNES HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 HORAS ENVIAR FACTURA AL CORREO antonella.b"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-131-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP002321 (0130) ARTICULOS DESINFECCION DESPACHAR A ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA UBICADA EN CALLE ARTURO PART Nº259 CIUDAD DE BULNES HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 HORAS ENVIAR FACTURA AL CORREO antonella.b
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 2204007 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna Bulnes
Impuesto 142452,5
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sc del Valle
Razón Social SOC. COMERCIAL DEL VALLE SPA
R.U.T. 77.078.927-3
Sucursal Sc del Valle
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios50UnidadESPONJA PARA LOSA  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios500UnidadMASCARILLA DESECHABLE NK95 UNIDADES  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios70UnidadDESINFECTANTE AEROSOL IGIENIX  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.500 $ 108.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios5UnidadPLUMILLA LIMPIAVIDRIO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios20UnidadREPUESTO PARA MOPA PLANA DE 43 CM  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios15UnidadBIDONES DE 5 LITROS DE LAVALOZA  $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750
76111501
Servicios de limpieza de edificios50UnidadPAQUETE DE 02 UNIDADES EL PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL  $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios25UnidadPAQUETES DE 06 UNIDADES EL PAQUETE PAPEL HIGIENICO JUMBO PREMIUN INDUSTRIAL  $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios5UnidadMOPA PLANA MICROFIBRA DE 43 CM  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 749.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.452
TOTAL OC $ 892.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.