Orden de Compra. Nº
3879-131-AG22
"
SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP002321 (0130) ARTICULOS DESINFECCION DESPACHAR A ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA UBICADA EN CALLE ARTURO PART Nº259 CIUDAD DE BULNES HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 HORAS ENVIAR FACTURA AL CORREO antonella.b
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-131-AG22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP002321 (0130) ARTICULOS DESINFECCION DESPACHAR A ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA UBICADA EN CALLE ARTURO PART Nº259 CIUDAD DE BULNES HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 13:00 HORAS ENVIAR FACTURA AL CORREO antonella.b
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004 2204007 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
Comuna
Bulnes
Impuesto
142452,5
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ANIBAL PINTO N° 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sc del Valle
Razón Social
SOC. COMERCIAL DEL VALLE SPA
R.U.T.
77.078.927-3
Sucursal
Sc del Valle
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
50
Unidad
ESPONJA PARA LOSA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
500
Unidad
MASCARILLA DESECHABLE NK95 UNIDADES
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.500
$ 62.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
70
Unidad
DESINFECTANTE AEROSOL IGIENIX
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.500
$ 108.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
5
Unidad
PLUMILLA LIMPIAVIDRIO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
20
Unidad
REPUESTO PARA MOPA PLANA DE 43 CM
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
15
Unidad
BIDONES DE 5 LITROS DE LAVALOZA
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.750
$ 48.750
76111501
Servicios de limpieza de edificios
50
Unidad
PAQUETE DE 02 UNIDADES EL PAQUETE DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 217.500
$ 217.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
25
Unidad
PAQUETES DE 06 UNIDADES EL PAQUETE PAPEL HIGIENICO JUMBO PREMIUN INDUSTRIAL
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 187.500
$ 187.500
76111501
Servicios de limpieza de edificios
5
Unidad
MOPA PLANA MICROFIBRA DE 43 CM
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
Total Neto
$ 749.750
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 142.452
TOTAL OC
$ 892.202
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.