Orden de Compra. Nº
3879-1340-SE18
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FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM GYJW-66 OP32445(1162)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1340-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM GYJW-66 OP32445(1162)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1162 del sistema 2206002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
128324,86
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
hector samuel
Razón Social
electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T.
76.593.216-5
Sucursal
hector samuel
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
DESMONTAR MONTAR PUERTA PARA SU REPARACION
$ 65.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
DESMONTAR MONTAR CABLES BOWDEM
$ 38.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.000
$ 38.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
REPARACION SISTEMA ELECTRICO
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
DESMONTAR MONTAR MANDO CABLE
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
25171718
Kits de reparación de frenos
10
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
25171718
Kits de reparación de frenos
2
Unidad no definida
CABLE BOWDEN
$ 69.447,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.894
$ 138.894
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
MATERIALES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
ROST OFF
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.900
$ 7.900
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
PANNES (VULC)
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.000
$ 23.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
MANTENCION MOTOR GENERAL
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
KIT DE FILTRO (AIRE ACEITE COMBUSTIBLE Y RACOR
$ 148.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.900
$ 148.900
25171718
Kits de reparación de frenos
12
Unidad no definida
ACEITE MOTOR RG
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.600
$ 81.600
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
MANDO POR CABLE
$ 84.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.500
$ 84.500
25171718
Kits de reparación de frenos
1
Unidad no definida
AMPOLLETAS
$ 14.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.600
$ 14.600
Total Neto
$ 675.394
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.325
TOTAL OC
$ 803.719
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.