Orden de Compra. Nº3879-1340-SE18 "FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM GYJW-66 OP32445(1162)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1340-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM GYJW-66 OP32445(1162)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1162 del sistema 2206002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 128324,86
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector samuel
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Sucursal hector samuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaDESMONTAR MONTAR PUERTA PARA SU REPARACION  $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaDESMONTAR MONTAR CABLES BOWDEM  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaREPARACION SISTEMA ELECTRICO  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaDESMONTAR MONTAR MANDO CABLE  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
25171718
Kits de reparación de frenos10Unidad no definidaAMARRAS PLASTICAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
25171718
Kits de reparación de frenos2Unidad no definidaCABLE BOWDEN  $ 69.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.894 $ 138.894
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaMATERIALES  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaROST OFF  $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaPANNES (VULC)  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaMANTENCION MOTOR GENERAL  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaKIT DE FILTRO (AIRE ACEITE COMBUSTIBLE Y RACOR  $ 148.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.900 $ 148.900
25171718
Kits de reparación de frenos12Unidad no definidaACEITE MOTOR RG  $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.600 $ 81.600
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaMANDO POR CABLE  $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaAMPOLLETAS  $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600
Total Neto $ 675.394
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.325
TOTAL OC $ 803.719


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.