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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3879-1345-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM BSKY-18 OP32450(1167) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3879-8-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICTOR BIANCHI Nº415 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
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R.U.T. |
69.141.200-8 |
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Dirección de Facturación |
Carlos Palacios N°418 |
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Comuna |
Bulnes
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Impuesto |
14573 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carlos Palacios N°418 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
hector samuel |
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Razón Social |
electromecanica hector samuel ocares arias
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R.U.T. |
76.593.216-5 |
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Sucursal |
hector samuel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | KIT DE FILTRO (AIRE ACEITE COMBUSTIBLE) | |
$ 34.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.700
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$ 34.700
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 2 | Unidad no definida | PERNOS ALEN | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.400
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$ 8.400
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | AMPOLLETA NEBLINERA COLA DE PEZ | |
$ 19.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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25171718
| Kits de reparación de frenos | 1 | Unidad no definida | ALINEACION | |
$ 14.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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Total Neto
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$ 76.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.573
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$ 91.273
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.