Orden de Compra. Nº3879-1345-SE18 "FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM BSKY-18 OP32450(1167)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1345-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2018 TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO, REPARACIÓN Y MANTENCIÓN VEHICULO DAEM BSKY-18 OP32450(1167)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-8-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°1167 del sistema 2206002.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 14573
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hector samuel
Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias
R.U.T. 76.593.216-5
Sucursal hector samuel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaKIT DE FILTRO (AIRE ACEITE COMBUSTIBLE)  $ 34.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.700 $ 34.700
25171718
Kits de reparación de frenos2Unidad no definidaPERNOS ALEN  $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaAMPOLLETA NEBLINERA COLA DE PEZ  $ 19.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
25171718
Kits de reparación de frenos1Unidad no definidaALINEACION  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 76.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.573
TOTAL OC $ 91.273


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.