Orden de Compra. Nº
3879-1375-SE16
"
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA. INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS. OP30851(884)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1375-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA. INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS. OP30851(884)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
52469,83
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
DISCO DE CORTE METAL 14"
$ 3.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.290
$ 7.290
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
ELECTRODO 3/32"
$ 3.240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.680
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCA P/CONCRETO 8MM
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
M3 GRAVILLA
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
M3 ARENA
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
SACO CEMENTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.128
$ 15.128
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
CHAPA SOBREPUESTA
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.092
$ 31.092
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PINTURA ANTICORROSIVO GALON NEGRO
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
30221005
Centro comercial
30
Unidad no definida
BARRA DE 6M FE CUADRADO LISO 12MM
$ 4.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 145.800
$ 145.800
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BARRA DE6M FE ESTRIADO 8MM
$ 2.268,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.536
$ 4.536
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 9"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.505
$ 10.505
Total Neto
$ 276.157
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.470
TOTAL OC
$ 328.627
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.