Orden de Compra. Nº3879-1375-SE16 "FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA. INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS. OP30851(884)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1375-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2016
Nombre de la Orden de Compra FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA. INFRAESTRUCTURA ESTABLECIMIENTOS. OP30851(884)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 52469,83
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL 14"  $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaELECTRODO 3/32"  $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCA P/CONCRETO 8MM  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaM3 GRAVILLA  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaM3 ARENA  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaSACO CEMENTO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCHAPA SOBREPUESTA  $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPINTURA ANTICORROSIVO GALON NEGRO  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
30221005
Centro comercial30Unidad no definidaBARRA DE 6M FE CUADRADO LISO 12MM  $ 4.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBARRA DE6M FE ESTRIADO 8MM  $ 2.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 9"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.505 $ 10.505
Total Neto $ 276.157
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.470
TOTAL OC $ 328.627


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.