Orden de Compra. Nº3879-1398-SE16 "SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA ACTITUD PEDAGÓGICO. OP 29261 (960)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1398-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA ACTITUD PEDAGÓGICO. OP 29261 (960)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 55892,3
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial40Unidad no definidaSPRAY (20 DORADO Y 20 ROJOS)  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.440 $ 134.440
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaGALON DE OLEO BRILLANTE (1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 NEGRO)  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.740
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPINTURA (1 NARANJO Y 1 VERDE PSITACHO)  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO (4 KILOS DELGADO Y 4 KILOS GRUESO)  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.104 $ 12.104
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTARROS DE LITRO DE NEOPREN TRANSPARENTE  $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.966 $ 15.966
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaROLLOS DE PAPEL ENGOMADO  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaKILOS DE COLA FRÍA PARA MADERA  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
30221005
Centro comercial100Unidad no definidaMETROS DE PLANSA  $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.300 $ 20.300
30221005
Centro comercial40Unidad no definidaT PLÁSTICAS PLANSA  $ 284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.360 $ 11.360
Total Neto $ 294.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.892
TOTAL OC $ 350.062


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.