Orden de Compra. Nº
3879-1398-SE16
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SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA ACTITUD PEDAGÓGICO. OP 29261 (960)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1398-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCIÓN: FACILITANDO EL DESARROLLO DE LA ACTITUD PEDAGÓGICO. OP 29261 (960)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
55892,3
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
40
Unidad no definida
SPRAY (20 DORADO Y 20 ROJOS)
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.440
$ 134.440
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
GALON DE OLEO BRILLANTE (1 ROJO, 1 AMARILLO, 1 VERDE Y 1 NEGRO)
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.740
$ 48.740
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PINTURA (1 NARANJO Y 1 VERDE PSITACHO)
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO (4 KILOS DELGADO Y 4 KILOS GRUESO)
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.104
$ 12.104
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TARROS DE LITRO DE NEOPREN TRANSPARENTE
$ 7.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
ROLLOS DE PAPEL ENGOMADO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
KILOS DE COLA FRÍA PARA MADERA
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.130
$ 15.130
30221005
Centro comercial
100
Unidad no definida
METROS DE PLANSA
$ 203,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.300
$ 20.300
30221005
Centro comercial
40
Unidad no definida
T PLÁSTICAS PLANSA
$ 284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.360
$ 11.360
Total Neto
$ 294.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.892
TOTAL OC
$ 350.062
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.