Orden de Compra. Nº
3879-1406-SE16
"
INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI HABILITACION BAÑO DISCAPACITADOS OP29264(941)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1406-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI HABILITACION BAÑO DISCAPACITADOS OP29264(941)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
57548,15
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TEFLON 3/4X10 METRO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LIJA PARA METAL
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
TUBO PVC SANITARIO 40MX6M
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
CODO PVC SANITATRIO 45° GRIS 110MM
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
30221005
Centro comercial
45
Unidad no definida
MADERA CEPILLADA 2X3X3,2MT
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.085
$ 68.085
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
KILO CLAVOS CTE 3"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
KILO CLAVOS CTE 4"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
KILO CLAVOS DE 31/2"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.056
$ 7.056
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
TACO CLAVOS DE 4"
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
TACO CLAVOS DE 3"
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
BASE CERAMICO
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.355
$ 82.355
30221005
Centro comercial
500
Unidad no definida
TORNILLOS SPACK DE 1 5/8
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
CERAMICA MURO BLANCA 20X30 LISA
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.100
$ 52.100
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
ADHESIVO CERAMICO EM PASTA AC 30 KG
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.134
$ 36.134
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
KILOS FRAGUE CERAMICO COLOR BLANCO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
BOLSAS SEPARADORES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
Total Neto
$ 302.885
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 57.548
TOTAL OC
$ 360.433
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.