Orden de Compra. Nº3879-1406-SE16 "INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI HABILITACION BAÑO DISCAPACITADOS OP29264(941)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1406-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2016
Nombre de la Orden de Compra INTEGRACION LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI HABILITACION BAÑO DISCAPACITADOS OP29264(941)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 57548,15
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTEFLON 3/4X10 METRO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLIJA PARA METAL   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTUBO PVC SANITARIO 40MX6M  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCODO PVC SANITATRIO 45° GRIS 110MM  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
30221005
Centro comercial45Unidad no definidaMADERA CEPILLADA 2X3X3,2MT  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.085 $ 68.085
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaKILO CLAVOS CTE 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaKILO CLAVOS CTE 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaKILO CLAVOS DE 31/2"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.056 $ 7.056
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaTACO CLAVOS DE 4"  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaTACO CLAVOS DE 3"  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaBASE CERAMICO  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.355 $ 82.355
30221005
Centro comercial500Unidad no definidaTORNILLOS SPACK DE 1 5/8  $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaCERAMICA MURO BLANCA 20X30 LISA  $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.100 $ 52.100
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaADHESIVO CERAMICO EM PASTA AC 30 KG  $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.134 $ 36.134
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaKILOS FRAGUE CERAMICO COLOR BLANCO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaBOLSAS SEPARADORES  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
Total Neto $ 302.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.548
TOTAL OC $ 360.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.