Orden de Compra. Nº3879-1416-SE16 "SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION FACILITANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS. OP29265(922)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1416-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION FACILITANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS. OP29265(922)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 53016,84
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaCAJAS DE CORCHETE DE 12MM 1/2  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.010
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaREGLA METALICA DE METRO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaAÑERIA PVC DE 1/2  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC CELESTE (6087)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC FUCSIA (6037)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
30221005
Centro comercial50Unidad no definidaMETROS TELA PARA PENDON  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.650 $ 75.650
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC ROJO (6032)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.767 $ 11.767
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaPAPEL PVC AMARILLO (6025)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC AZUL (6049)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC NARTANJO (6035)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC VERDE CLARO (6068)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaMETROS PAPEL PVC NEGRO (6011)  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaADHESIVO PARA PVC CON PINCEL  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.646 $ 17.646
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaDISCO DIAMANTADO 7"  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
30221005
Centro comercial10Unidad no definida   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaPLIEGOS CARTON FORRADO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaCORDEL DELGAGO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 279.036
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.017
TOTAL OC $ 332.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.