Orden de Compra. Nº
3879-1416-SE16
"
SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION FACILITANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS. OP29265(922)
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1416-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI. AREA CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION FACILITANDO EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS. OP29265(922)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
53016,84
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETE DE 12MM 1/2
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.010
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
REGLA METALICA DE METRO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
AÑERIA PVC DE 1/2
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC CELESTE (6087)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC FUCSIA (6037)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
30221005
Centro comercial
50
Unidad no definida
METROS TELA PARA PENDON
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.650
$ 75.650
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC ROJO (6032)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.767
$ 11.767
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
PAPEL PVC AMARILLO (6025)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC AZUL (6049)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC NARTANJO (6035)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC VERDE CLARO (6068)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.405
$ 8.405
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
METROS PAPEL PVC NEGRO (6011)
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.215
$ 25.215
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
ADHESIVO PARA PVC CON PINCEL
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.646
$ 17.646
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
DISCO DIAMANTADO 7"
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
PLIEGOS CARTON FORRADO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
CORDEL DELGAGO
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 279.036
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 53.017
TOTAL OC
$ 332.053
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.