Orden de Compra. Nº3879-1445-SE18 "SEP ESCUELA LOS TILOS OP32729(1279) DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA. OLIMPIADAS DEL MICROCENTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1445-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA LOS TILOS OP32729(1279) DIMENSION CONVIVENCIA ESCOLAR. ACCION ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA. OLIMPIADAS DEL MICROCENTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERTIFICADO N°1279 OP32729 DISPONIBILIPAD PRESUPUESTARIA del sistema 2201001-2204999.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 21793
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén60Unidad no definidaTUTO POLLO ENTERO  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaCAFE 170 GRS  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaCAJA TE 20 UNID  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
30222703
Mercancías de almacén5Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
30222703
Mercancías de almacén6Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaPAQUETE TOALLA NOVA CLASICA  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 114.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.793
TOTAL OC $ 136.493


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.