Orden de Compra. Nº
3879-1593-SE13
"
SEP ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. ACCION GIRA PEDAGOGICA. COLACIONES. OP20804
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1593-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. ACCION GIRA PEDAGOGICA. COLACIONES. OP20804
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
85546,74
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
luis
Razón Social
LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T.
5.940.940-9
Sucursal
luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30222703
Mercancías de almacén
10
Unidad no definida
BOLSA DE MILO 300 GRS
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
30222703
Mercancías de almacén
24
Unidad no definida
BEBIDAS LITRO SURTIDAS
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
30222703
Mercancías de almacén
134
Unidad no definida
VASOS PLUMAVIT
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.720
$ 10.720
30222703
Mercancías de almacén
1
Unidad no definida
CAFE GRANDE
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
30222703
Mercancías de almacén
2
Unidad no definida
KILOS DE AZUCAR
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
30222703
Mercancías de almacén
36
Unidad no definida
TOALLA NOVA
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
30222703
Mercancías de almacén
268
Unidad no definida
SANDWISH JAMON QUESO
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.800
$ 160.800
30222703
Mercancías de almacén
268
Unidad no definida
BARRAS CEREAL
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.696
$ 32.696
30222703
Mercancías de almacén
134
Unidad no definida
JUGOS LITROS
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.100
$ 87.100
30222703
Mercancías de almacén
134
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL 200CC
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.480
$ 29.480
30222703
Mercancías de almacén
134
Unidad no definida
GALLETAS KUKY
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.700
$ 73.700
Total Neto
$ 450.246
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 85.547
TOTAL OC
$ 535.793
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.