Orden de Compra. Nº3879-1593-SE13 "SEP ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. ACCION GIRA PEDAGOGICA. COLACIONES. OP20804"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1593-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA. ACCION GIRA PEDAGOGICA. COLACIONES. OP20804
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-39-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 85546,74
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaBOLSA DE MILO 300 GRS  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
30222703
Mercancías de almacén24Unidad no definidaBEBIDAS LITRO SURTIDAS  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
30222703
Mercancías de almacén134Unidad no definidaVASOS PLUMAVIT  $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.720 $ 10.720
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaCAFE GRANDE  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
30222703
Mercancías de almacén2Unidad no definidaKILOS DE AZUCAR  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
30222703
Mercancías de almacén36Unidad no definidaTOALLA NOVA  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30222703
Mercancías de almacén268Unidad no definidaSANDWISH JAMON QUESO  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.800 $ 160.800
30222703
Mercancías de almacén268Unidad no definidaBARRAS CEREAL  $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.696 $ 32.696
30222703
Mercancías de almacén134Unidad no definidaJUGOS LITROS  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.100 $ 87.100
30222703
Mercancías de almacén134Unidad no definidaJUGO INDIVIDUAL 200CC  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.480 $ 29.480
30222703
Mercancías de almacén134Unidad no definidaGALLETAS KUKY  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.700 $ 73.700
Total Neto $ 450.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.547
TOTAL OC $ 535.793


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.