Orden de Compra. Nº3879-1605-SE18 "SEP ESCUELA BATALLA DEL ROBLE DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIÓN POTENCIANDO HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA OP 33489(1439)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1605-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA BATALLA DEL ROBLE DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR ACCIÓN POTENCIANDO HABILIDADES SOCIALES Y AUTOESTIMA OP 33489(1439)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001-2204999 del sistema CAS CHILE S.A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 225
Comuna Bulnes
Impuesto 13110
Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis
Razón Social LUIS LEONARDO LANDERO VALDES
R.U.T. 5.940.940-9
Sucursal luis
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222703
Mercancías de almacén1Unidad no definidaTORTA TRASNOCHADA 50 PERSONAS   $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
30222703
Mercancías de almacén10Unidad no definidaBEBIDAS 3LTS CCU SURTIDAS  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30222703
Mercancías de almacén4Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
30222703
Mercancías de almacén50Unidad no definidaPLATOS DESECHABLES   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
30222703
Mercancías de almacén50Unidad no definidaTENEDORES DESECHABLES  $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
Total Neto $ 69.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.110
TOTAL OC $ 82.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.