Orden de Compra. Nº3879-161-SE23 "FAEP 2022 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO. ACTIVIDAD CONTRATACION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES (HOGAR-ESTABLECIMIENTO / ESTABLECIMIENTO-HOGAR) OP05003 (0202)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-161-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2023
Nombre de la Orden de Compra FAEP 2022 COMPONENTE TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO. ACTIVIDAD CONTRATACION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES (HOGAR-ESTABLECIMIENTO / ESTABLECIMIENTO-HOGAR) OP05003 (0202)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-6-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra Carlos Palacios N°418
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209003 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación CALLE ANIBAL PINTO Nº225
Comuna Bulnes
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CALLE ANIBAL PINTO Nº225
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 95923178
Razón Social ANA DEL CARMEN ORTEGA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.592.317-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 95923178
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definidaRECORRIDO 4: EL CONDOR, LAS CARMELITAS HASTA ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA, LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUI, ESCUELA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA MARZO $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.113.000 $ 1.113.000
78111803
Servicios de autobuses contratados21Unidad no definida RECORRIDO 17: LAS MARIPOSAS, POZO DE ORO, MILAHUE HASTA LICEO MANUEL BULNES, LICEO BICENTENARIO SANTA CRUZ DE LARQUIMARZO $ 56.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.000 $ 1.176.000
Total Neto $ 2.289.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.289.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.