Orden de Compra. Nº
3879-1611-SE13
"
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O.P 22359
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1611-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O.P 22359
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
*
Impuesto
43057,42
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LIQUIDO PARA DESMALEZAR
$ 7.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.059
$ 7.059
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LLAVE DE BOLA 1/2
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.849
$ 1.849
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDAS
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.015
$ 42.015
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
FLAPPER
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
DESAHUE LAVA MANOS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.412
$ 9.412
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
TAPA BAÑO (ADULTO)
$ 5.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.714
$ 5.714
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
FLEXIBLE MAS LLAVE ANGULAR
$ 4.469,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.752
$ 35.752
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
LLAVE LAVA MANOS
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.220
$ 46.220
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
MANILLAS DE ESTANQUE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.915
$ 18.915
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
ROLLO DE FILMS
$ 8.508,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.508
$ 8.508
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
SILICONA BLANCA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PUERTA DE 75
$ 15.926,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.852
$ 31.852
Total Neto
$ 226.618
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.057
TOTAL OC
$ 269.675
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.