Orden de Compra. Nº3879-1611-SE13 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O.P 22359"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1611-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2013
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL MIS PEQUEÑOS DUENDECITOS O.P 22359
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-24-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna *
Impuesto 43057,42
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLIQUIDO PARA DESMALEZAR  $ 7.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE DE BOLA 1/2  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaCHAPA EMBUTIDAS  $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaFLAPPER  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaDESAHUE LAVA MANOS  $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTAPA BAÑO (ADULTO)  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaFLEXIBLE MAS LLAVE ANGULAR  $ 4.469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.752 $ 35.752
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaLLAVE LAVA MANOS  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.220
30221005
Centro comercial15Unidad no definidaMANILLAS DE ESTANQUE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.915 $ 18.915
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaROLLO DE FILMS  $ 8.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.508 $ 8.508
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSILICONA BLANCA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPUERTA DE 75  $ 15.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.852 $ 31.852
Total Neto $ 226.618
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.057
TOTAL OC $ 269.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.