Orden de Compra. Nº3879-1651-SE15 "FONDO REVITALIZACIÓNESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA, OP 23179 , OP 24042"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1651-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra FONDO REVITALIZACIÓNESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA, OP 23179 , OP 24042
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 116064,16
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaBROCHAS 5"  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.707 $ 14.707
30221005
Centro comercial16Unidad no definidaDILUYENTE  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.864 $ 22.864
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaBROCHAS 3"  $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTINETA PINTURA BLANCA  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaGALONES PINTURA AZUL PACIFICO  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 835 $ 835
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaTINETAS DE PINTURA MARFIL  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.175 $ 441.175
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaRODILLOS GRANDES  $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaRODILLOS MEDIANOS  $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.655 $ 5.655
Total Neto $ 610.864
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 116.064
TOTAL OC $ 726.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.