Orden de Compra. Nº
3879-1651-SE15
"
FONDO REVITALIZACIÓNESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA, OP 23179 , OP 24042
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1651-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
FONDO REVITALIZACIÓNESCUELA PUEBLO SECO SANTA CLARA, OP 23179 , OP 24042
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
116064,16
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
BROCHAS 5"
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.707
$ 14.707
30221005
Centro comercial
16
Unidad no definida
DILUYENTE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.864
$ 22.864
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
BROCHAS 3"
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
TINETA PINTURA BLANCA
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
GALONES PINTURA AZUL PACIFICO
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 835
$ 835
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
TINETAS DE PINTURA MARFIL
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 441.175
$ 441.175
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
RODILLOS GRANDES
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
RODILLOS MEDIANOS
$ 1.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.655
$ 5.655
Total Neto
$ 610.864
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 116.064
TOTAL OC
$ 726.928
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.