Orden de Compra. Nº
3879-1662-SE15
"
SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIALES OP 26976
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1662-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIALES OP 26976
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
60273,7
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
BETUN DE JUDEA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GUAIPE
$ 2.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.529
$ 2.529
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
HUNCHA DE MEDIR 3 MT
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.410
$ 29.410
30221005
Centro comercial
30
Unidad no definida
GUARDAPOLVO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.870
$ 42.870
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
PIEZAS 1/4 RODON
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
SILICONA MULTIUSO
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
ZINC
$ 8.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.612
$ 33.612
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
GUANTES POLICOTON
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.035
$ 34.035
30221005
Centro comercial
15
Unidad no definida
GUANTES LATEX
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.120
$ 15.120
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
CEMENTO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.820
$ 37.820
30221005
Centro comercial
30
Unidad no definida
PINO SECO 1X10
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.830
$ 100.830
Total Neto
$ 317.230
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 60.274
TOTAL OC
$ 377.504
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.