Orden de Compra. Nº3879-1663-SE15 "SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP. 26347"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1663-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO MANUEL BULNES ACCION ADQUISICION MANTENCION Y REPOSICION DE MATERIAL OP. 26347
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 99648,16
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaKILOS DE CLAVOS DE 4"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaKILOS DE CLAVOS DE 3"  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCHAPA DE PARCHE  $ 16.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.772 $ 32.772
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaPIEZAS DE 2 X 3 CEPILLADO  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
30221005
Centro comercial11Unidad no definidaPLANCHAS MELAMINA DE 2.44 X 152 X 15  $ 30.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.772 $ 332.772
30221005
Centro comercial500Unidad no definidaTORNILLOS PARA MADERA DE 1 1/2  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPUERTA DE 2.00 X 095  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaVISAGRAS DE 1 1/2 X 4  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 524.464
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.648
TOTAL OC $ 624.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.