Orden de Compra. Nº
3879-1685-SE16
"
SEP ESCUELA EL CARACOL. MATERIALES DE FERRETERIA. OP 31028 (1195)
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1685-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA EL CARACOL. MATERIALES DE FERRETERIA. OP 31028 (1195)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
63353,22
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
SILICONA BLANCA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.043
$ 5.043
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PALOS DE 2X3
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
CARCAMO CHICO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GALON OLEO BLANCO
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.185
$ 12.185
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CHAPA TUBULAR
$ 7.943,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.943
$ 7.943
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
RODILLO DE 18 CM
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCHA DE 3"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
DILUYENTE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LLAVE LAVAMANO METALICA
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
DISPENSADOR PAPEL HIGENICO
$ 21.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.200
$ 87.200
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
FITTING
$ 7.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CODO TERMINAL HE COBRE
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
DUCHA TELEFONO
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.622
$ 4.622
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PLANCHA DE INTERNIT DE 3,5 MM
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.404
$ 8.404
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PERILLONES
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.722
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
ESPEJO DE 160X60
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.126
$ 15.126
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LAVAMANOS MAS PEDESTAL
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.420
$ 50.420
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BARRA DE FIERRO CORTINA DE 150 CM
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CHAPA SOBRE PUERTA
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
DISPENSADOR DE JABON
$ 21.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.200
$ 87.200
Total Neto
$ 333.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.353
TOTAL OC
$ 396.791
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.