Orden de Compra. Nº3879-1685-SE16 "SEP ESCUELA EL CARACOL. MATERIALES DE FERRETERIA. OP 31028 (1195)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1685-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2016
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA EL CARACOL. MATERIALES DE FERRETERIA. OP 31028 (1195)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-13-LQ16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 63353,22
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaSILICONA BLANCA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPALOS DE 2X3  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaCARCAMO CHICO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON OLEO BLANCO  $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCHAPA TUBULAR  $ 7.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.943 $ 7.943
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaRODILLO DE 18 CM  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHA DE 3"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaDILUYENTE  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE LAVAMANO METALICA  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaDISPENSADOR PAPEL HIGENICO  $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFITTING  $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCODO TERMINAL HE COBRE  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaDUCHA TELEFONO  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPLANCHA DE INTERNIT DE 3,5 MM  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPERILLONES  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaESPEJO DE 160X60  $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLAVAMANOS MAS PEDESTAL  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBARRA DE FIERRO CORTINA DE 150 CM  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCHAPA SOBRE PUERTA  $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaDISPENSADOR DE JABON  $ 21.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.200 $ 87.200
Total Neto $ 333.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.353
TOTAL OC $ 396.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.