Orden de Compra. Nº
3879-1693-SE15
"
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS O.P 26833
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1693-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERÍA J. INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS O.P 26833
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
30750,17
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDA SCANAVIVI
$ 54.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.454
$ 54.454
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
SIFONES LAVAMANOS
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.522
$ 4.522
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TERMINALES HE 1/2
$ 952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.904
$ 1.904
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TERMINALES HI 1/2
$ 952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.904
$ 1.904
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIO 40X60
$ 3.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
KIT LLAVE ANGULAR
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.068
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
FLEXIBLE HI- HI 40 CM
$ 1.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.666
$ 1.666
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PUERTA TERCIADA 90 CM
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TAPA BAÑO
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LLAVE LAVAMANOS METALICA
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CHAPA EMBUTIDA
$ 14.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
CODOS BRONCE 1/2
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
CEMENTOS
$ 4.501,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.008
$ 36.008
Total Neto
$ 161.843
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.750
TOTAL OC
$ 192.593
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.