Orden de Compra. Nº3879-177-SE15 "LICEO MANUEL BULNES. FONDO MANTENIMIENTO. OP25236"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-177-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra LICEO MANUEL BULNES. FONDO MANTENIMIENTO. OP25236
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 47006,76
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaGAS BUTANO PROPANO  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPEGAMENTO VINILIT  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE PASO PVC 20  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849 $ 1.849
30221005
Centro comercial60Unidad no definidaTORNILLO SPACK  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLLAVE LAVAMANOS  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaSILICONA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaDESAGUE LAVAMANO  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTEFLON  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCODO PVC 40  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPUERTAS TABLERO 80 CM  $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.470 $ 176.470
30221005
Centro comercial40Unidad no definidaABRAZADERAS PVC 20  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLIJA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30221005
Centro comercial7Unidad no definidaTIRAS PVC 20  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.943 $ 12.943
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaMETROS PVC 40  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTEE DE PVC DE 20  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
30221005
Centro comercial10Unidad no definidaCODO PVC 20  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaCODO HI - 20 PVC  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaLLAVE ANGULAR 1/2  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFLEXIBLE HI HI 1/2  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCIFON LAVAMANOS  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaUÑETAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522
Total Neto $ 247.404
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.007
TOTAL OC $ 294.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.