Orden de Compra. Nº3879-1792-SE15 "FONDO REVITALIZACIÓN ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP. 26867"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1792-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra FONDO REVITALIZACIÓN ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP. 26867
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 89981,3818
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaDISCO CORTE 9"  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521 $ 2.521
30221005
Centro comercial5Unidad no definidaKILOS DE SOLDADURA 3/32  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.965 $ 15.966
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaRODILLO DE LANA  $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.048 $ 9.049
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLITROS DE AGUA RAS  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.857
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
30221005
Centro comercial12Unidad no definidaBARRAS DE FIERRO 10X10  $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.462
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaMALLA ACMA 3M  $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.236 $ 88.235
30221005
Centro comercial16Unidad no definidaANGULO DE 30X30X2  $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.544 $ 64.538
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTIRA DE 20X20X2  $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaLITROS ANTICORROSIVO NEGRO  $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.563
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaMALLA ACMA DE 5M  $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO  $ 63.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA CAFE MORO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ESMALTE AL AGUA COLOR LADRILLO  $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON LATEX COLOR BLANCO  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.874 $ 4.874
Total Neto $ 473.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.981
TOTAL OC $ 563.567


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.