Orden de Compra. Nº
3879-1792-SE15
"
FONDO REVITALIZACIÓN ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP. 26867
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1792-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
FONDO REVITALIZACIÓN ESCUELA EVARISTA OGALDE ORTEGA OP. 26867
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-45-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
89981,3818
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
DISCO CORTE 9"
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.521
$ 2.521
30221005
Centro comercial
5
Unidad no definida
KILOS DE SOLDADURA 3/32
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.965
$ 15.966
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
RODILLO DE LANA
$ 1.131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.048
$ 9.049
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LITROS DE AGUA RAS
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.857
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 672
$ 672
30221005
Centro comercial
12
Unidad no definida
BARRAS DE FIERRO 10X10
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.464
$ 55.462
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
MALLA ACMA 3M
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.236
$ 88.235
30221005
Centro comercial
16
Unidad no definida
ANGULO DE 30X30X2
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.544
$ 64.538
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
TIRA DE 20X20X2
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
LITROS ANTICORROSIVO NEGRO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
MALLA ACMA DE 5M
$ 25.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.840
$ 100.840
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
TINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO
$ 63.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.025
$ 63.025
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GALON ESMALTE AL AGUA CAFE MORO
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GALON ESMALTE AL AGUA COLOR LADRILLO
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
GALON LATEX COLOR BLANCO
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
Total Neto
$ 473.586
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.981
TOTAL OC
$ 563.567
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.