Orden de Compra. Nº3879-1794-SE11 "FAGME INICIATIVA Nº9 ACTIVIDAD Nº1 LICEO MANUEL BULNES IMPLEMENTACION TALLER DE CONSTRUCCION. OP16347"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1794-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra FAGME INICIATIVA Nº9 ACTIVIDAD Nº1 LICEO MANUEL BULNES IMPLEMENTACION TALLER DE CONSTRUCCION. OP16347
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 181464,82
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALLETERA DEWALT 9" O BOSH 9"  $ 127.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.900 $ 127.900
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALLETERA DEWALT 7"  $ 75.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.620 $ 75.620
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaTALADRO DEWAQLT 13MM  $ 68.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.050 $ 68.050
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaMAQUINA SOLDAR INDURA 180CB  $ 71.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.976 $ 143.976
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaMAQUINA SOLDAR ELECTRONICA 160CV  $ 325.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.600 $ 325.600
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaMASCARAS SOLDAR FOTOSENCIBLE  $ 35.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.852 $ 105.852
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCORDADOR CERAMICA 50CM RUBI  $ 54.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.080 $ 108.080
Total Neto $ 955.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.465
TOTAL OC $ 1.136.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.