Orden de Compra. Nº3879-1795-SE11 "SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI ACCION AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE. OP17400"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1795-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2011
Nombre de la Orden de Compra SEP LICEO SANTA CRUZ DE LARQUI ACCION AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE. OP17400
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-23-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 26615,58
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor agrocopihue
Razón Social AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T. 78.495.920-1
Sucursal agrocopihue
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaCEMENTO  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaKILOS SOLDADURA 332 PUNTO VERDE  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaBARRA TUBULAR DE 20X30X1,5  $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaGALON ANTIOXIDANTE NEGRO  $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.571 $ 8.571
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaDIAMANTE PARA CORTAR CERAMICA   $ 8.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.235 $ 8.235
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaCINCELES  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.756 $ 10.756
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaPARES DE GUENES DE CABRETILLA  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.792
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaANTIPARRAS  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBOLSA SEPARADORES DE 3MM  $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaDISCOS DE CORTE METAL 9"  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.579
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaBARRAS TUBULARES DE 20X30X1,5  $ 7.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807
Total Neto $ 140.082
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.616
TOTAL OC $ 166.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.