Orden de Compra. Nº
3879-184-SE10
"
SEP ESCUELA G-306 CANTA RANA ACCION: RESGUARDAR EQUIPOS COMPUTACIONALES, RECURSOS SEP, AMBITO CONVIVENCIA. OP9216-11258
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-184-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2010
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA G-306 CANTA RANA ACCION: RESGUARDAR EQUIPOS COMPUTACIONALES, RECURSOS SEP, AMBITO CONVIVENCIA. OP9216-11258
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-35-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
63210,924725
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
agrocopihue
Razón Social
AGROCOMERCIAL LOS COPIHUES LTDA
R.U.T.
78.495.920-1
Sucursal
agrocopihue
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162313
Kits de montaje
45
Unidad no definida
TIRAS FIERRO MACIZO 12X12
$ 6.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 296.865
$ 296.849
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
LITROS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
LITRO AGUA RASH
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
31162313
Kits de montaje
6
Unidad no definida
CODOS DE 40
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
1/2 TIRA DE 40
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.765
$ 1.765
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
BOTE DE VINILIT
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.353
$ 2.353
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
FLIPER
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
DESAGUE DE TANQUE DE TAZA BAÑO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.941
$ 2.941
31162313
Kits de montaje
3
Unidad no definida
GOMA DESAGUE TAZA BAÑO
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
ANTIFUGA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555
$ 1.555
31162313
Kits de montaje
1
Unidad no definida
PLANCHA DE ZINC LISA
$ 6.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.555
$ 6.555
31162313
Kits de montaje
2
Unidad no definida
LITROS DE PINTURA ESMALTE DAMASCO
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.563
Total Neto
$ 332.689
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.211
TOTAL OC
$ 395.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.