Orden de Compra. Nº
3879-184-SE15
"
MANTENIMIENTO ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA OP. 25224
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-184-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
MANTENIMIENTO ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA OP. 25224
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
61498,44
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
VIDRIOS 87 X 62
$ 9.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
PALO 2 X 6
$ 3.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.025
$ 3.025
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
BROCHA 2"
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
SILICONA
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
30221005
Centro comercial
20
Unidad no definida
GUARDAPOLVO
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
30221005
Centro comercial
18
Unidad no definida
RODONES
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.144
$ 18.144
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
PLANCHAS DE TERCIADO
$ 13.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.698
$ 40.698
30221005
Centro comercial
100
Unidad no definida
TORNILLO PARA CEIDY
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
30221005
Centro comercial
17
Unidad no definida
METROS DE CANALETA
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.577
$ 28.577
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
TARROS PINTURA MARFIL
$ 11.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.042
$ 69.042
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TARROS DE PINTURA AZUL PACIFICO
$ 11.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.014
$ 23.014
30221005
Centro comercial
14
Unidad no definida
VIDRIOS 42 X 36
$ 2.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
VIDRIOS 51 X 36
$ 3.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.040
$ 7.040
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIOS 56 X 51
$ 5.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.280
$ 5.280
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
VIDRIOS 65 X 40
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.600
$ 5.600
30221005
Centro comercial
20
Unidad no definida
TABLA CEPILLADA 1 X 3
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
Total Neto
$ 323.676
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.498
TOTAL OC
$ 385.174
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.