Orden de Compra. Nº3879-184-SE15 "MANTENIMIENTO ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA OP. 25224"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-184-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO ESCUELA F-304 PUEBLO SECO SANTA CLARA OP. 25224
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 61498,44
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaVIDRIOS 87 X 62  $ 9.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPALO 2 X 6  $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaBROCHA 2"  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.856
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaSILICONA  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaGUARDAPOLVO  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
30221005
Centro comercial18Unidad no definidaRODONES  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.144 $ 18.144
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaPLANCHAS DE TERCIADO  $ 13.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.698 $ 40.698
30221005
Centro comercial100Unidad no definidaTORNILLO PARA CEIDY  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
30221005
Centro comercial17Unidad no definidaMETROS DE CANALETA  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.577 $ 28.577
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaTARROS PINTURA MARFIL  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.042 $ 69.042
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTARROS DE PINTURA AZUL PACIFICO  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.014 $ 23.014
30221005
Centro comercial14Unidad no definidaVIDRIOS 42 X 36  $ 2.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaVIDRIOS 51 X 36  $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIOS 56 X 51  $ 5.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.280 $ 5.280
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaVIDRIOS 65 X 40  $ 5.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
30221005
Centro comercial20Unidad no definidaTABLA CEPILLADA 1 X 3  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
Total Neto $ 323.676
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.498
TOTAL OC $ 385.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.