Orden de Compra. Nº
3879-1842-SE14
"
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS O.P 24337
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1842-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J INFANTIL MIS PRIMEROS PASOS O.P 24337
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
38139,27
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
ACEITE MEZCLA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
MTS DE CANAL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.792
$ 14.792
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
ESMALTE SISTEMATICO
$ 14.977,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.954
$ 29.954
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCHA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.218
$ 6.218
30221005
Centro comercial
7
Unidad no definida
LITROS DILUYENTE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.827
$ 8.827
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TUBULAR 80X40X3
$ 14.706,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.412
$ 29.412
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
COSTANERA 80X40X3
$ 19.792,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.584
$ 39.584
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LLAVE LAVAMANO
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.042
$ 5.042
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LLAVE CUELLO GARZA
$ 54.632,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.632
$ 54.632
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
CEPILLADO 2X2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
Total Neto
$ 200.733
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.139
TOTAL OC
$ 238.872
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.