Orden de Compra. Nº
3879-1848-SE14
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JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 24336
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-1848-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 24336
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
24470,67
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
10
Unidad no definida
1X2 BRUTO
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30221005
Centro comercial
90
Unidad no definida
1X2 CEPILLADO
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.480
30221005
Centro comercial
12
Unidad no definida
2X2 CEPILLADO
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
VISAGRA CHICA 2`
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
PESTILLOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
30221005
Centro comercial
60
Unidad no definida
TACOCLAVO 4`
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
BROCHA 2´
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
PEGOTES 40 MM
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.327
$ 9.327
30221005
Centro comercial
6
Unidad no definida
MTS MALLA MOSQUITERA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
Total Neto
$ 128.793
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.471
TOTAL OC
$ 153.264
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.