Orden de Compra. Nº3879-1848-SE14 "JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 24336"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1848-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2014
Nombre de la Orden de Compra JUNJI. MATERIALES DE FERRETERIA J. INFANTIL INFANCIA FELIZ O.P 24336
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 24470,67
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial10Unidad no definida1X2 BRUTO  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30221005
Centro comercial90Unidad no definida1X2 CEPILLADO  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
30221005
Centro comercial12Unidad no definida2X2 CEPILLADO  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaVISAGRA CHICA 2`  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaPESTILLOS  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
30221005
Centro comercial60Unidad no definidaTACOCLAVO 4`  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaBROCHA 2´  $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaPEGOTES 40 MM  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.327 $ 9.327
30221005
Centro comercial6Unidad no definidaMTS MALLA MOSQUITERA  $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
Total Neto $ 128.793
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.471
TOTAL OC $ 153.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.