Orden de Compra. Nº3879-1925-SE13 "PRO RETENCIÓN CAMILA HENRIQUEZ CORTES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO 22469."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-1925-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-12-2013
Nombre de la Orden de Compra PRO RETENCIÓN CAMILA HENRIQUEZ CORTES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO 22469.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3879-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 12884,3949576
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Ventura
Razón Social PEDRO VENTURA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 86.697.600-7
Sucursal Casa Ventura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaPRO RETENCIÓN CAMILA HENRIQUEZ CORTES. SEGUN ORDEN DE PEDIDO 22469.  $ 67.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.813 $ 67.813
Total Neto $ 67.813
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.884
TOTAL OC $ 80.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.