Orden de Compra. Nº
3879-196-SE15
"
SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OP. 24579
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3879-196-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OP. 24579
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Daem
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra
VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T.
69.141.200-8
Dirección de Facturación
Carlos Palacios N°418
Comuna
Bulnes
Impuesto
22880,18
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ADOLFO HUMBERTO
Razón Social
ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T.
12.764.872-7
Sucursal
ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
CHAPA
$ 18.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.067
$ 18.067
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
FIERRO CORTINA 3 MTS
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
PICAPORTE
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
JUEGO DE VISAGRA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
30221005
Centro comercial
100
Unidad no definida
TORNILLOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
UN SOPORTE CORTINA DOBLE
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.345
$ 1.345
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
UN SOPORTE CORTINA SIMPLE
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
FIERROS CORTINA 2 MTS
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
LIJA DE FIERRO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 336
$ 336
30221005
Centro comercial
3
Unidad no definida
BROCHAS DE 2 PULGADAS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.268
30221005
Centro comercial
1
Unidad no definida
BROCHAS DE 1/2 PULGADA
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
30221005
Centro comercial
8
Unidad no definida
LITROS DE AGUARRAS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.088
$ 10.088
30221005
Centro comercial
4
Unidad no definida
GALONES DE OLEO AZUL PACIFICO
$ 11.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.028
$ 46.028
30221005
Centro comercial
2
Unidad no definida
TERCIADOS RANURADOS
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.572
$ 28.572
Total Neto
$ 120.422
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.880
TOTAL OC
$ 143.302
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.