Orden de Compra. Nº3879-196-SE15 "SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OP. 24579"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE BULNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3879-196-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2015
Nombre de la Orden de Compra SEP ESCUELA E-303 CELIA URRUTIA PRIETO ACCION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION OP. 24579
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3902-4-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Unidad de Compra VICTOR BIANCHI Nº415
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE BULNES
R.U.T. 69.141.200-8
Dirección de Facturación Carlos Palacios N°418
Comuna Bulnes
Impuesto 22880,18
Dirección de Envío de la Factura Carlos Palacios N°418
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ADOLFO HUMBERTO
Razón Social ADOLFO HUMBERTO GUIÑEZ URIBE
R.U.T. 12.764.872-7
Sucursal ADOLFO HUMBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaCHAPA  $ 18.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.067 $ 18.067
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaFIERRO CORTINA 3 MTS  $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaPICAPORTE  $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaJUEGO DE VISAGRA  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
30221005
Centro comercial100Unidad no definidaTORNILLOS  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaUN SOPORTE CORTINA DOBLE  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaUN SOPORTE CORTINA SIMPLE  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaFIERROS CORTINA 2 MTS  $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaLIJA DE FIERRO  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336
30221005
Centro comercial3Unidad no definidaBROCHAS DE 2 PULGADAS  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
30221005
Centro comercial1Unidad no definidaBROCHAS DE 1/2 PULGADA  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
30221005
Centro comercial8Unidad no definidaLITROS DE AGUARRAS  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.088 $ 10.088
30221005
Centro comercial4Unidad no definidaGALONES DE OLEO AZUL PACIFICO  $ 11.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.028 $ 46.028
30221005
Centro comercial2Unidad no definidaTERCIADOS RANURADOS  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.572 $ 28.572
Total Neto $ 120.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.880
TOTAL OC $ 143.302


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.